Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/04/2016 |
PP 009/2016.
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DAS CAMERAS DE MONITORAMENTO EM DIVERSAS AVENIDAS DA AREA URBANA DO MUNICIPIO, CFE CONTRATO 046/2016. |
60.059,00 |
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25/04/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 011.010.425. |
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30.000,00 |
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25/04/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 011.010.425 |
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5.000,00 |
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02/05/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001152
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3208/2016 - REF. 1ª parcela
CLEDIR ROGERIO GONÇALVES CRG SIST DE SEGURANÇA - 79144 |
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30.000,00 |
02/05/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001153
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3208/2016 - REF. 1ª PARCELA
CLEDIR ROGERIO GONÇALVES CRG SIST DE SEGURANÇA - 79144 |
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5.000,00 |
23/05/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 011.010.425 |
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16.000,00 |
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25/05/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001158
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3208/2016 - REF. 2ª PARCELA
CLEDIR ROGERIO GONÇALVES CRG SIST DE SEGURANÇA - 79144 |
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16.000,00 |
27/06/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF11010425 |
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9.059,00 |
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30/06/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001179
PAGTO. REF. EMPENHO 3208/2016
CLEDIR ROGERIO GONÇALVES CRG SIST DE SEGURANÇA - 79144 |
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9.059,00 |
TOTAL |
60.059,00 |
60.059,00 |
60.059,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.