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Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: CLEDIR ROGERIO GONÇALVES CRG SIST DE SEGURANÇA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3208 Data de lançamento: 07/04/2016
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade: Transito Urbano
Função: Segurança Pública
Subfunção: Policiamento
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO
Conta de Despesa: 4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa: CAMERA DE MONITORAMENTO
Fonte de Recurso: MULTA DE TRÂNSITO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PP 009/2016. VALOR REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DAS CAMERAS DE MONITORAMENTO EM DIVERSAS AVENIDAS DA AREA URBANA DO MUNICIPIO, CFE CONTRATO 046/2016. 0,00 60.059,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/04/2016 PP 009/2016. VALOR REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DAS CAMERAS DE MONITORAMENTO EM DIVERSAS AVENIDAS DA AREA URBANA DO MUNICIPIO, CFE CONTRATO 046/2016. 60.059,00
25/04/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 011.010.425. 30.000,00
25/04/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 011.010.425 5.000,00
02/05/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001152 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3208/2016 - REF. 1ª parcela CLEDIR ROGERIO GONÇALVES CRG SIST DE SEGURANÇA - 79144 30.000,00
02/05/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001153 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3208/2016 - REF. 1ª PARCELA CLEDIR ROGERIO GONÇALVES CRG SIST DE SEGURANÇA - 79144 5.000,00
23/05/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 011.010.425 16.000,00
25/05/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001158 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3208/2016 - REF. 2ª PARCELA CLEDIR ROGERIO GONÇALVES CRG SIST DE SEGURANÇA - 79144 16.000,00
27/06/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF11010425 9.059,00
30/06/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001179 PAGTO. REF. EMPENHO 3208/2016 CLEDIR ROGERIO GONÇALVES CRG SIST DE SEGURANÇA - 79144 9.059,00
TOTAL 60.059,00 60.059,00 60.059,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.