Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE ESPUMOSO LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3210 |
Data de lançamento: |
07/04/2016 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO |
Unidade: |
Fundo Municipal Recursos Proprios |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS |
Natureza da despesa: |
PASSAGENS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE QUATRO PASSAGENS DE ESPUMOSO A CARAZINHO CFE LAUDO SOCIAL EM ANEXO. |
0,00 |
55,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/04/2016 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE QUATRO PASSAGENS DE ESPUMOSO A CARAZINHO CFE LAUDO SOCIAL EM ANEXO. |
55,00 |
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28/06/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 038 |
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55,00 |
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05/07/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3210/2016
ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE ESPUMOSO LTDA ME - 82632 |
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55,00 |
TOTAL |
55,00 |
55,00 |
55,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.