Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: AUGUSTIN E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3216 |
Data de lançamento: |
07/04/2016 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
Unidade: |
Setor de Estradas |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VEICULO Nº 38,36
VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ REPOSIÇAO. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. |
0,00 |
889,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/04/2016 |
VEICULO Nº 38,36
VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ REPOSIÇAO. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. |
889,35 |
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15/04/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 37.683. |
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889,35 |
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22/04/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004768
PAGTO. REF. EMPENHO 3216/2016
AUGUSTIN E CIA LTDA - 349 |
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889,35 |
TOTAL |
889,35 |
889,35 |
889,35 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.