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Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: APAE

Dados do Empenho
Número do empenho: 3218 Data de lançamento: 07/04/2016
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO
Unidade: Fundo Municipal Recursos Proprios
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: PROJETO EQUOTERAPIA - APAE
Conta de Despesa: 3350.43.01.00.00.00 - INSTIT.CARATER ASSIS.,CULT.E EDUCACIONAL
Natureza da despesa: SUBVENÇÕES
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. CONCESSAO DE SUBVENÇAO P/ CUSTEIO DAS DESPESAS COM A ATIVIDADE DE EQUOTERAPIA CFE LEI 3693/2016, PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2016. 0,00 20.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/04/2016 VALOR REF. CONCESSAO DE SUBVENÇAO P/ CUSTEIO DAS DESPESAS COM A ATIVIDADE DE EQUOTERAPIA CFE LEI 3693/2016, PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2016. 20.000,00
08/04/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO 1.666,00
14/04/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO 1.666,00
14/04/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO 1.666,00
19/04/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004763 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3218/2016 - REF. JANEIRO/2016 APAE - 128 1.666,00
28/04/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004774 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3218/2016 - REF. MARÇO/2016 APAE - 128 1.666,00
28/04/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004774 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3218/2016 - REF. FEVEREIRO/2016 APAE - 128 1.666,00
29/04/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO 1.666,00
05/05/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004827 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3218/2016 - REF. ABRIL/2016 APAE - 128 1.666,00
30/05/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO 1.666,00
03/06/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004726 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3218/2016 - REF. MAIO/2016 APAE - 128 1.666,00
24/06/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO 1.666,00
01/07/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004911 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3218/2016 - REF. JUNHO/2016 APAE - 128 1.666,00
14/07/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 1.666,00
21/07/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3218/2016 - REF. JULHO/2016 APAE - 128 1.666,00
18/08/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 1.666,00
26/08/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004975 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3218/2016 - REF. AGOSTO/2016 APAE - 128 1.666,00
05/09/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO. 1.666,00
18/10/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005012 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3218/2016 - REF. SETEMBRO/2016 APAE - 128 1.666,00
27/10/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 1.666,00
07/11/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005044 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3218/2016 - REF. OUTUBRO/2016 APAE - 128 1.666,00
02/12/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO. 1.666,00
09/12/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO. 1.674,00
09/12/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000208 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3218/2016 - REF.NOVEMBRO/2016 APAE - 128 1.666,00
28/12/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005098 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3218/2016 - REF. DEZEMBRO/2016 APAE - 128 1.674,00
TOTAL 20.000,00 20.000,00 20.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.