Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: RUBI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3235 |
Data de lançamento: |
08/04/2016 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO |
Unidade: |
Fundo Municipal Recursos Proprios |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
Natureza da despesa: |
TONER/CARTUCHO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS P/ REPOSIÇÃO NAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA. |
0,00 |
169,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/04/2016 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS P/ REPOSIÇÃO NAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA. |
169,50 |
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29/04/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF422 |
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169,50 |
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06/05/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853090
PAGTO. REF. EMPENHO 3235/2016
RUBI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - 79433 |
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169,50 |
TOTAL |
169,50 |
169,50 |
169,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.