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Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: MARIA DA GRACA ORTIZ

Dados do Empenho
Número do empenho: 3302 Data de lançamento: 08/04/2016
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. 03 DIARIAS "A" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 10,11,12/04/16 PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARTICIPAR DO II FÓRUM UNDIME REGIÃO SUL E XXVII FÓRUM ESTADUAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO-RS. 0,00 540,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/04/2016 VALOR REF. 03 DIARIAS "A" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 10,11,12/04/16 PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARTICIPAR DO II FÓRUM UNDIME REGIÃO SUL E XXVII FÓRUM ESTADUAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO-RS. 540,00
14/04/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO 540,00
20/04/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861297 PAGTO. REF. EMPENHO 3302/2016 MARIA DA GRACA ORTIZ - 63774 540,00
TOTAL 540,00 540,00 540,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.