Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: P & L COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3309 |
Data de lançamento: |
11/04/2016 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
Prog.Saude -Recursos do Estado |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESTADUAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
Fonte de Recurso: |
PSF |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE ESF DR. RENE BACIN. |
0,00 |
1.385,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/04/2016 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE ESF DR. RENE BACIN. |
1.385,60 |
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13/04/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF2384 |
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1.385,60 |
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19/04/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000068
PAGTO. REF. EMPENHO 3309/2016
P & L COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME - 85253 |
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1.385,60 |
TOTAL |
1.385,60 |
1.385,60 |
1.385,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.