Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: WAGNER DOLCI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
334 |
Data de lançamento: |
21/01/2016 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PNEUS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VEICULO Nº 13.
VALOR REF. AQUISIÇAO DE 4 PNEUS P/ REPOSIÇAO. |
0,00 |
4.960,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/01/2016 |
VEICULO Nº 13.
VALOR REF. AQUISIÇAO DE 4 PNEUS P/ REPOSIÇAO. |
4.960,00 |
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23/02/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF10183234 |
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4.960,00 |
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26/02/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004696
PAGTO. REF. EMPENHO 334/2016
WAGNER DOLCI ME - 82518 |
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4.960,00 |
TOTAL |
4.960,00 |
4.960,00 |
4.960,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.