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Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: ARCELINO SCHNEIDER E IRMAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3380 Data de lançamento: 13/04/2016
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade: Incentivo ao Turismo
Função: Urbanismo
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FORRO E PAREDES DE MADEIRA PARA MANUTENÇÃO EM GALPÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇOES. 0,00 1.994,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/04/2016 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FORRO E PAREDES DE MADEIRA PARA MANUTENÇÃO EM GALPÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇOES. 1.994,50
06/05/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 000.002.763 1.994,50
09/05/2016 LIQUIDADO A MAIOR -50,00
09/05/2016 EMPENHADO A MAIOR -50,00
12/05/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853100 PAGTO. REF. EMPENHO 3380/2016 ARCELINO SCHNEIDER E IRMAO LTDA - 125 1.944,50
TOTAL 1.944,50 1.944,50 1.944,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.