Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: OURO TUR VIAGENS E TURISMO ESPUMOSO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3397 |
Data de lançamento: |
13/04/2016 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
Unidade: |
Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Médio |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO - REC. ESTADO |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE |
Natureza da despesa: |
TRANSPORTE ESCOLAR |
Fonte de Recurso: |
TRANSPORTE ESCOLAR-RS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO - LINHA 07 REF. 23 VIAGENS MES DE MARÇO/2016, CFE CONTRATO Nº 83/2014.
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0,00 |
4.678,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/04/2016 |
VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO - LINHA 07 REF. 23 VIAGENS MES DE MARÇO/2016, CFE CONTRATO Nº 83/2014.
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4.678,20 |
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13/04/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 4 |
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4.678,20 |
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19/04/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000439
PAGTO. REF. EMPENHO 3397/2016
OURO TUR VIAGENS E TURISMO ESPUMOSO LTDA - 65920 |
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4.678,20 |
TOTAL |
4.678,20 |
4.678,20 |
4.678,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.