MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. 01 DIARIA "B" VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN DIA 14/04/16 PARA O SERVIDOR REALIZAR TREINAMENTO PARA INSTRUÇÃO DO PROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO.
0,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/04/2016
VALOR REF. 01 DIARIA "B" VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN DIA 14/04/16 PARA O SERVIDOR REALIZAR TREINAMENTO PARA INSTRUÇÃO DO PROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO.
50,00
25/04/2016
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO
50,00
29/04/2016
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3414/2016
JOAO VALERIO MOCELIN (D) - 64099
50,00
TOTAL
50,00
50,00
50,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.