Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: P & L COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3443 |
Data de lançamento: |
14/04/2016 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
0,00 |
1.145,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/04/2016 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
1.145,80 |
|
|
14/04/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 000.002.400 |
|
1.145,80 |
|
20/04/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853087
PAGTO. REF. EMPENHO 3443/2016
P & L COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME - 85253 |
|
|
1.145,80 |
TOTAL |
1.145,80 |
1.145,80 |
1.145,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.