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Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3451 Data de lançamento: 14/04/2016
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.99.07.00.00 - SERVICOS DE REBOQUE E ESTACIONAMENTO
Natureza da despesa: ESTACIONAMENTO - REEMBOLSO
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. REEMBOLSO DE ESTACIONAMENTO DIA 13/04/2016 AO SERVIDOR MARQUISANDRO DE OLIVEIRA MORAES REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA LEVAR E BUSCAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E A COORDENADORA PEDAGÓGICA EM CURSO DO FÓRUM DA UNDIME E FÓRUM DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. 0,00 12,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/04/2016 VALOR REF. REEMBOLSO DE ESTACIONAMENTO DIA 13/04/2016 AO SERVIDOR MARQUISANDRO DE OLIVEIRA MORAES REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA LEVAR E BUSCAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E A COORDENADORA PEDAGÓGICA EM CURSO DO FÓRUM DA UNDIME E FÓRUM DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. 12,00
12/05/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO 12,00
19/05/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861375 PAGTO. REF. EMPENHO 3451/2016 CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS - 311 12,00
TOTAL 12,00 12,00 12,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.