Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: PATRICIA ERPEN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3488 |
Data de lançamento: |
15/04/2016 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO |
Unidade: |
Fundo Municipal Recursos Proprios |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência ao Idoso |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ASILO LUIS GARAFFA |
Conta de Despesa: |
3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DIVERSOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM NO LAR DO IDOSO LUIZ GARRAFA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
0,00 |
1.349,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/04/2016 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM NO LAR DO IDOSO LUIZ GARRAFA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1.349,00 |
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25/04/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO |
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1.349,00 |
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02/05/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900839
PAGTO. REF. EMPENHO 3488/2016
PATRICIA ERPEN - 85457 |
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1.349,00 |
TOTAL |
1.349,00 |
1.349,00 |
1.349,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.