Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: SADI LOPES |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3490 |
Data de lançamento: |
15/04/2016 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Conta de Despesa: |
3390.92.92.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VEICULO Nº 88
VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ REPOSIÇAO. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. |
0,00 |
829,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/04/2016 |
VEICULO Nº 88
VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ REPOSIÇAO. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. |
829,60 |
|
|
19/05/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF8484617,8482902 |
|
829,60 |
|
24/05/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3490/2016
SADI LOPES - 82 |
|
|
829,60 |
TOTAL |
829,60 |
829,60 |
829,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.