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Última atualização realizada em 13/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: MICHEL WERLANG ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3509 Data de lançamento: 18/04/2016
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BANHEIRO DO CENTRO ADMINSITRATIVO. 41,15

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/04/2016 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BANHEIRO DO CENTRO ADMINSITRATIVO. 41,15
06/05/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 011.030.222 41,15
12/05/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004802 PAGTO. REF. EMPENHO 3509/2016 MICHEL WERLANG ME - 83914 41,15
TOTAL 41,15 41,15 41,15
SALDO A PAGAR 0,00