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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3516 Data de lançamento: 18/04/2016
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: Prog.Saude -Recursos do Estado
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PROGRAMA INCENTIVO A ATENÇAO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 10UNIDADES DE SONDA URETRAL Nº08 PARA USO DOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. 0,00 360,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/04/2016 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 10UNIDADES DE SONDA URETRAL Nº08 PARA USO DOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. 360,00
28/04/2016 EMPENHADO A MAIOR -0,30
02/05/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 35522 359,70
09/05/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000427 PAGTO. REF. EMPENHO 3516/2016 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 83595 359,70
TOTAL 359,70 359,70 359,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.