Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3523 |
Data de lançamento: |
18/04/2016 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
Unidade: |
Setor de Estradas |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE PROTEÇAO P/ FUNCIONARIOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE BOTAS BORRACHA PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS. |
0,00 |
34,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/04/2016 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE BOTAS BORRACHA PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS. |
34,00 |
|
|
19/05/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF52367 |
|
34,00 |
|
24/05/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3523/2016
JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - 62668 |
|
|
34,00 |
TOTAL |
34,00 |
34,00 |
34,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.