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Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: AGATAS DO BRASIL COM DE PEDRAS PRECIOSAS EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 355 Data de lançamento: 22/01/2016
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: Setor de Estradas
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.39.99.09.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 25 HORAS MAQUINA ROMPEDORA DE PEDRAS NA COMUNIDADE DA PRATINHA. 0,00 10.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/01/2016 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 25 HORAS MAQUINA ROMPEDORA DE PEDRAS NA COMUNIDADE DA PRATINHA. 10.500,00
29/02/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF032 10.500,00
03/03/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853077 PAGTO. REF. EMPENHO 355/2016 AGATAS DO BRASIL COM DE PEDRAS PRECIOSAS EIRELI - 84853 10.500,00
TOTAL 10.500,00 10.500,00 10.500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.