Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: AGATAS DO BRASIL COM DE PEDRAS PRECIOSAS EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
355 |
Data de lançamento: |
22/01/2016 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
Unidade: |
Setor de Estradas |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.09.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 25 HORAS MAQUINA ROMPEDORA DE PEDRAS NA COMUNIDADE DA PRATINHA. |
0,00 |
10.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/01/2016 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 25 HORAS MAQUINA ROMPEDORA DE PEDRAS NA COMUNIDADE DA PRATINHA. |
10.500,00 |
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29/02/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF032 |
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10.500,00 |
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03/03/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853077
PAGTO. REF. EMPENHO 355/2016
AGATAS DO BRASIL COM DE PEDRAS PRECIOSAS EIRELI - 84853 |
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10.500,00 |
TOTAL |
10.500,00 |
10.500,00 |
10.500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.