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Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 361 Data de lançamento: 22/01/2016
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: Prog.Saude -Recursos do Estado
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PROGRAMA INCENTIVO A ATENÇAO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INSUMOS PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DR. GERARDO BARBOZA. 0,00 245,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/01/2016 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INSUMOS PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DR. GERARDO BARBOZA. 245,00
04/02/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF3999 245,00
12/02/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 361/2016 IRMAOS TORTELLI LTDA - 192 245,00
TOTAL 245,00 245,00 245,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.