Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3610 |
Data de lançamento: |
20/04/2016 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO P/ MANUTENÇAO REDE ELETRICA NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE DR. GERARDO BARBOSA. |
0,00 |
232,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/04/2016 |
VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO P/ MANUTENÇAO REDE ELETRICA NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE DR. GERARDO BARBOSA. |
232,30 |
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19/05/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF52541 |
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232,30 |
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24/05/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862515
PAGTO. REF. EMPENHO 3610/2016
JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - 62668 |
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232,30 |
TOTAL |
232,30 |
232,30 |
232,30 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.