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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: NOELCI WERNER BAO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3611 Data de lançamento: 20/04/2016
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. 02 DIARIAS "B" VIAGEM A SÃO LEOPOLDO DIAS 20,21/04/16 PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE CURSO INTRODUTÓRIO PRÁTICO DO SAMU. 0,00 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/04/2016 VALOR REF. 02 DIARIAS "B" VIAGEM A SÃO LEOPOLDO DIAS 20,21/04/16 PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE CURSO INTRODUTÓRIO PRÁTICO DO SAMU. 100,00
18/05/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO 100,00
20/05/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862509 PAGTO. REF. EMPENHO 3611/2016 NOELCI WERNER BAO - 84655 100,00
TOTAL 100,00 100,00 100,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.