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Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS DE LIMPEZA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3659 Data de lançamento: 22/04/2016
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. 0,00 1.321,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/04/2016 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. 1.321,00
19/05/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF19431 1.321,00
25/05/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900876 PAGTO. REF. EMPENHO 3659/2016 INOVAR PRODUTOS DE LIMPEZA - 81424 1.321,00
TOTAL 1.321,00 1.321,00 1.321,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.