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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: ARCELINO SCHNEIDER E IRMAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3683 Data de lançamento: 25/04/2016
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: Setor de Estradas
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES - SEC. TRANSPORTES
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PLANCHAS DE MADEIRA DE EUCALIPTO PARA MANUTENÇÃO DA PONTE MANGUEIRÃO. 0,00 572,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/04/2016 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PLANCHAS DE MADEIRA DE EUCALIPTO PARA MANUTENÇÃO DA PONTE MANGUEIRÃO. 572,90
19/05/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF2775 572,90
25/05/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900876 PAGTO. REF. EMPENHO 3683/2016 ARCELINO SCHNEIDER E IRMAO LTDA - 125 572,90
TOTAL 572,90 572,90 572,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.