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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: CLAIR ANTONIO DE MORAES ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3731 Data de lançamento: 27/04/2016
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: Setor de Estradas
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VEICULO Nº 09,94,95,92,18 VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ REPOSIÇAO. 0,00 1.010,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/04/2016 VEICULO Nº 09,94,95,92,18 VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ REPOSIÇAO. 1.010,00
06/05/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 011.110.684 1.010,00
12/05/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004839 PAGTO. REF. EMPENHO 3731/2016 CLAIR ANTONIO DE MORAES ME - 82626 1.010,00
TOTAL 1.010,00 1.010,00 1.010,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.