Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3796 |
Data de lançamento: |
28/04/2016 |
Tipo de empenho: |
PESSOAL DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SUBSÍDIOS REF. MES Abril de 2016 |
0,00 |
5.788,47 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/04/2016 |
SUBSÍDIOS REF. MES Abril de 2016 |
5.788,47 |
|
|
28/04/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO MES DE ABRIL/2016. |
|
5.788,47 |
|
29/04/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003796/2016
VENCIMENTOS A PAGAR - 18 |
|
|
5.788,47 |
TOTAL |
5.788,47 |
5.788,47 |
5.788,47 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.