Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: FUNDAP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3826 |
Data de lançamento: |
28/04/2016 |
Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
Prog.Saude -Recursos do Estado |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA SALVAR - SAMU |
Conta de Despesa: |
3191.13.03.01.00.00 - CONTRIBUIÇOES PATRONAIS PARA O RPPS-ATIVO CIVIL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
SAMU - ESTADUAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FUNDAP PATRONAL REF. MES Abril de 2016 |
0,00 |
321,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/04/2016 |
FUNDAP PATRONAL REF. MES Abril de 2016 |
321,70 |
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28/04/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO MES DE ABRIL/2016. |
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321,70 |
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05/05/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000089
PAGTO. REF. EMPENHO 3826/2016
FUNDAP - 65480 |
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321,70 |
TOTAL |
321,70 |
321,70 |
321,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.