Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: ROSANE M DE BORTOLI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4110 |
Data de lançamento: |
02/05/2016 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
Natureza da despesa: |
TECIDOS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TECIDO TNT PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0,00 |
207,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/05/2016 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TECIDO TNT PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
207,00 |
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30/05/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF11165153 |
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207,00 |
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02/06/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861400
PAGTO. REF. EMPENHO 4110/2016
ROSANE M DE BORTOLI ME - 79 |
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207,00 |
TOTAL |
207,00 |
207,00 |
207,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.