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Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: RAMOS E SARTORI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 424 Data de lançamento: 26/01/2016
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA CONFORME CONCESSAO DE AUXILIO E RECEITUARIO. CUPONS FISCAIS RECEBIDOS NESTA DATA P/ REGISTRO CONTABIL. 0,00 547,82

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/01/2016 VALOR REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA CONFORME CONCESSAO DE AUXILIO E RECEITUARIO. CUPONS FISCAIS RECEBIDOS NESTA DATA P/ REGISTRO CONTABIL. 547,82
23/02/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF12350,12311,10817,12275,12063,1114, 547,82
26/02/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862331 PAGTO. REF. EMPENHO 424/2016 RAMOS E SARTORI LTDA - 81415 547,82
TOTAL 547,82 547,82 547,82
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.