Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: JV ROTTA COMERCIO DE FERRAGEM E CONFECÇAO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4259 |
Data de lançamento: |
09/05/2016 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS |
Unidade: |
Incentivo ao Turismo |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Turismo |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO PARA SUBSTITUIÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ARMIDIO BERTANI. |
0,00 |
770,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/05/2016 |
VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO PARA SUBSTITUIÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ARMIDIO BERTANI. |
770,10 |
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02/06/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF11246403 |
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770,10 |
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20/06/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4259/2016
JV ROTTA COMERCIO DE FERRAGEM E CONFECÇAO LTDA - 15 |
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770,10 |
TOTAL |
770,10 |
770,10 |
770,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.