VALOR REF. 02 DIARIAS "C" VIAGEM A SOLEDADE DIA 11/05/16 E VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 12/05/16 TRANSPORTE DE PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA P/ TRATAMENTO DE SAUDE.
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50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/05/2016
VALOR REF. 02 DIARIAS "C" VIAGEM A SOLEDADE DIA 11/05/16 E VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 12/05/16 TRANSPORTE DE PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA P/ TRATAMENTO DE SAUDE.
50,00
18/05/2016
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO
50,00
20/05/2016
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4305/2016
ANDRE GOMES DE OLIVEIRA - 65224
50,00
TOTAL
50,00
50,00
50,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.