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Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4445 Data de lançamento: 16/05/2016
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade: Transito Urbano
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Aéreo
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: LUZ
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELETRICA MES ABRIL/2016 VENC. EM 20/05/2016. AEROCLUBE. 0,00 573,22

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/05/2016 VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELETRICA MES ABRIL/2016 VENC. EM 20/05/2016. AEROCLUBE. 573,22
18/05/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO 573,22
23/05/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900874 PAGTO. REF. EMPENHO 4445/2016 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 1577 573,22
TOTAL 573,22 573,22 573,22
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.