Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4500 |
Data de lançamento: |
16/05/2016 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO |
Unidade: |
Fundo de Assist.Social-Auxilios |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA FMASSCFV |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
Fonte de Recurso: |
FMASSCFV |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS LANCHES NO CRAS PARA MELHOR ATENDER OS GRUPOS DO SCFV. |
0,00 |
221,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/05/2016 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS LANCHES NO CRAS PARA MELHOR ATENDER OS GRUPOS DO SCFV. |
221,70 |
|
|
10/06/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF48834 |
|
221,70 |
|
15/06/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4500/2016
COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA - 102 |
|
|
221,70 |
TOTAL |
221,70 |
221,70 |
221,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.