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Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: MARILUZ DE AGUIAR GUASTAVINO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4518 Data de lançamento: 16/05/2016
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade: Incentivo ao Turismo
Função: Urbanismo
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TELA PARA O RESTAURANTE DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ARMIDIO BERTANI. 0,00 1.252,08

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/05/2016 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TELA PARA O RESTAURANTE DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ARMIDIO BERTANI. 1.252,08
10/06/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF11322219 1.252,08
17/06/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004852 PAGTO. REF. EMPENHO 4518/2016 MARILUZ DE AGUIAR GUASTAVINO - 2001 1.252,08
TOTAL 1.252,08 1.252,08 1.252,08
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.