Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: AVELINO SOLETTI (D) |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4521 |
Data de lançamento: |
17/05/2016 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. 01 DIARIA "A" E 01 DIARIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 17 E 18/05/16 PARA LEVAR PREFEITO MUNICIPAL PARTICIPAR DE AUDIENCIAS PUBLICAS. |
0,00 |
230,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/05/2016 |
VALOR REF. 01 DIARIA "A" E 01 DIARIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 17 E 18/05/16 PARA LEVAR PREFEITO MUNICIPAL PARTICIPAR DE AUDIENCIAS PUBLICAS. |
230,00 |
|
|
30/05/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO |
|
230,00 |
|
14/06/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900895
PAGTO. REF. EMPENHO 4521/2016
AVELINO SOLETTI - 9150 |
|
|
230,00 |
TOTAL |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.