Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: METALURGICA ESPUMOSENSE LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4577 |
Data de lançamento: |
19/05/2016 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Conta de Despesa: |
4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS |
Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS DIVERSOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
19.00 |
AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS 90X70 CM COM CHAPA GALVANIZADA PARA SEREM INSTALADAS NAS RUAS DO MUNICIPIO. |
400,00 |
7.600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/05/2016 |
AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS 90X70 CM COM CHAPA GALVANIZADA PARA SEREM INSTALADAS NAS RUAS DO MUNICIPIO. |
7.600,00 |
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14/06/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF11363201 |
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7.600,00 |
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21/06/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004853
PAGTO. REF. EMPENHO 4577/2016
METALURGICA ESPUMOSENSE LTDA - 66204 |
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7.600,00 |
TOTAL |
7.600,00 |
7.600,00 |
7.600,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.