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Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: ABEL GRAVE

Dados do Empenho
Número do empenho: 4689 Data de lançamento: 25/05/2016
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios
Função: Educação
Subfunção: Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - CRECHE
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso: FNDE - MERENDA ESCOLAR

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PP 06/2016. VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR) PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ESTADUAIS E FILATROPICAS DO MUNICIPIO, CFE CONTRATO 034/2016. 0,00 38.393,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/05/2016 PP 06/2016. VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR) PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ESTADUAIS E FILATROPICAS DO MUNICIPIO, CFE CONTRATO 034/2016. 38.393,20
10/06/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF11545636 7.604,32
16/06/2016 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4689/2016 - REF. NF11545636 ABEL GRAVE - 81997 7.604,32
11/07/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 9.606,80
11/07/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 11.912.640 2.234,50
18/07/2016 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4689/2016 - REF. NF 11912640 ABEL GRAVE - 81997 2.234,50
18/07/2016 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4689/2016 - REF. NF 011912565 ABEL GRAVE - 81997 9.606,80
22/08/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 12.339.044 6.977,90
25/08/2016 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4689/2016 - REF. NF 012339044 ABEL GRAVE - 81997 6.977,90
17/10/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 12942213,12941946 11.969,68
21/10/2016 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4689/2016 - REF. NFS 12942213 E 12941946 ABEL GRAVE - 81997 11.969,68
TOTAL 38.393,20 38.393,20 38.393,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.