Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: GUILHERME M PARIZOTTO ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4728 |
Data de lançamento: |
25/05/2016 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS |
Unidade: |
Incentivo ao Turismo |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Turismo |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO |
Conta de Despesa: |
3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUIMICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE VENENO PARA COMBATE AS FORMIGAS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ARMIDIO BERTANI. |
0,00 |
135,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/05/2016 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE VENENO PARA COMBATE AS FORMIGAS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ARMIDIO BERTANI. |
135,00 |
|
|
20/06/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF1906 |
|
135,00 |
|
24/06/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851468
PAGTO. REF. EMPENHO 4728/2016
GUILHERME M PARIZOTTO ME - 82454 |
|
|
135,00 |
TOTAL |
135,00 |
135,00 |
135,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.