Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: BRITA IBIRUBA IND E COM LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4747 |
Data de lançamento: |
27/05/2016 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS |
Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE ESTRADAS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PÓ DE BRITA PARA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS NO MUNICIPIO. |
0,00 |
2.286,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/05/2016 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PÓ DE BRITA PARA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS NO MUNICIPIO. |
2.286,90 |
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20/06/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF11306 |
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2.286,90 |
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29/06/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004906
PAGTO. REF. EMPENHO 4747/2016
BRITA IBIRUBA IND E COM LTDA - 65898 |
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2.286,90 |
TOTAL |
2.286,90 |
2.286,90 |
2.286,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.