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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4750 Data de lançamento: 27/05/2016
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: Prog.Saude -Recursos do Estado
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PROGRAMA INSUMOS HOSPITALATES PARA USO DOMICILIAR
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: FRALDAS
Fonte de Recurso: FARMÁCIA BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE 3450 UNID.FRALDAS TAM G VALOR REF. RECURSOS ORIUNDOS DA POLÍTICA ESTADUAL DE COFINANCIAMENTO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA USO DOMICILIAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, CFE CONTRATO 76/2015. EMPENHADO EM P/A INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. 0,00 3.001,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/05/2016 AQUISIÇÃO DE 3450 UNID.FRALDAS TAM G VALOR REF. RECURSOS ORIUNDOS DA POLÍTICA ESTADUAL DE COFINANCIAMENTO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA USO DOMICILIAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, CFE CONTRATO 76/2015. EMPENHADO EM P/A INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. 3.001,50
02/06/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF1148 3.001,50
08/06/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000016 PAGTO. REF. EMPENHO 4750/2016 VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 85214 3.001,50
TOTAL 3.001,50 3.001,50 3.001,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.