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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: VIVO CELULAR CRT S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 4772 Data de lançamento: 30/05/2016
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS NO PERIODO 11/04/16 A 10/05/16 TEL. 54-9995-8449,9974-4127,9991-5373,9979-9150,9977-7754,9976-7772,9976-7769,9976-7755,9974-6481,9962-0252,9946-5868,9905-4357,9905-4351,9684-9964,9668-6907,9666-2778,9627-5239. 0,00 1.621,24

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/05/2016 ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS NO PERIODO 11/04/16 A 10/05/16 TEL. 54-9995-8449,9974-4127,9991-5373,9979-9150,9977-7754,9976-7772,9976-7769,9976-7755,9974-6481,9962-0252,9946-5868,9905-4357,9905-4351,9684-9964,9668-6907,9666-2778,9627-5239. 1.621,24
01/06/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO 1.621,24
22/06/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862550 PAGTO. REF. EMPENHO 4772/2016 VIVO CELULAR CRT S/A - 65357 1.621,24
TOTAL 1.621,24 1.621,24 1.621,24
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.