Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: VIVO CELULAR CRT S/A |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4779 |
Data de lançamento: |
30/05/2016 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO |
Unidade: |
Fundo Municipal Recursos Proprios |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
TELEFONE |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS NO PERIODO 11/04/16 A 10/05/16 TEL. 54-9617-7158,9925-5711,9925-7372,9974-6473. |
0,00 |
145,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/05/2016 |
ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS NO PERIODO 11/04/16 A 10/05/16 TEL. 54-9617-7158,9925-5711,9925-7372,9974-6473. |
145,76 |
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01/06/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO |
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145,76 |
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22/06/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004737
PAGTO. REF. EMPENHO 4779/2016
VIVO CELULAR CRT S/A - 65357 |
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145,76 |
TOTAL |
145,76 |
145,76 |
145,76 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.