Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4890 |
Data de lançamento: |
30/05/2016 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
Unidade: |
Atividade Cultural |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
Conta de Despesa: |
3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FERIAS ANTECIPADAS REF. MES Maio de 2016 |
0,00 |
1.449,19 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/05/2016 |
FERIAS ANTECIPADAS REF. MES Maio de 2016 |
1.449,19 |
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30/05/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO MES DE MAIO/2016. |
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1.449,19 |
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31/05/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004890/2016
VENCIMENTOS A PAGAR - 18 |
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1.449,19 |
TOTAL |
1.449,19 |
1.449,19 |
1.449,19 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.