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Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 4928 Data de lançamento: 30/05/2016
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: Setor de Estradas
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FERIAS ANTECIPADAS REF. MES Maio de 2016 0,00 1.139,29

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/05/2016 FERIAS ANTECIPADAS REF. MES Maio de 2016 1.139,29
30/05/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO MES DE MAIO/2016. 1.139,29
31/05/2016 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004928/2016 VENCIMENTOS A PAGAR - 18 1.139,29
TOTAL 1.139,29 1.139,29 1.139,29
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.