Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: ANTONIO VIAN BAZAR PONTO UTIL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5068 |
Data de lançamento: |
30/05/2016 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO |
Unidade: |
Fundo de Assist.Social-Auxilios |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA FMASPBVIII |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
BL PSB FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO EM OFICINAS DOS GRUPOS ATENDIDOS PELA EQUIPE VOLANTE. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. |
0,00 |
1.321,63 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/05/2016 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO EM OFICINAS DOS GRUPOS ATENDIDOS PELA EQUIPE VOLANTE. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. |
1.321,63 |
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24/06/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF113322225 |
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1.321,63 |
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01/07/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5068/2016
ANTONIO VIAN BAZAR PONTO UTIL - 63487 |
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1.321,63 |
TOTAL |
1.321,63 |
1.321,63 |
1.321,63 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.