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Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 51 Data de lançamento: 04/01/2016
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa: 3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: INTERNET
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. DISPONIBILIZAÇÃO DE SINAIS DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS OPERACIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, CFE CONTRATO 001/2014, 5º TERMO ADITIVO, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2016. 0,00 26.400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/01/2016 VALOR REF. DISPONIBILIZAÇÃO DE SINAIS DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS OPERACIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, CFE CONTRATO 001/2014, 5º TERMO ADITIVO, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2016. 26.400,00
25/01/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO 2.200,00
02/02/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862262 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 51/2016 - REF. JANEIRO/2016 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797 2.200,00
29/02/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 445, 444. 2.200,00
03/03/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862335 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 51/2016 - REF. FEVEREIRO/2016 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797 2.200,00
30/03/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF465,466 2.200,00
04/04/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862395 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 51/2016 - REF. MARÇO/2016 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797 2.200,00
28/04/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF440,441 2.200,00
03/05/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862460 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 51/2016 - REF. ABRIL/2016 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797 2.200,00
30/05/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF439 1.100,00
30/05/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF439,438 2.200,00
30/05/2016 LIQUIDADO A MENOR -1.100,00
06/06/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862536 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 51/2016 - REF. MAIO/2016 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797 2.200,00
28/06/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 435, 434 2.200,00
05/07/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862602 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 51/2016 - REF. JUNHO/2016 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797 2.200,00
04/08/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 436 E 435 2.200,00
05/08/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862676 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 51/2016 - REF. JULHO/2016 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797 2.200,00
30/08/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 435 E 436 2.200,00
05/09/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862735 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 51/2016 - REF. AGOSTO/2016 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797 2.200,00
03/10/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 434 2.200,00
05/10/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 51/2016 - REF. SETEMBRO/2016 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797 2.200,00
27/10/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 433 2.200,00
04/11/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862846 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 51/2016 - REF. OUTUBRO/2016 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797 2.200,00
02/12/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N°427 E 426. 2.200,00
05/12/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 51/2016 - REF. NF 427 E 426. TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797 2.200,00
27/12/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 13, 16 2.200,00
24/01/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862895 PAGTO. REF. EMPENHO 51/2016 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797 2.200,00
TOTAL 26.400,00 26.400,00 26.400,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.