Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: DETRAN DEPART. ESTRADAS DE TRANSIT |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5158 |
Data de lançamento: |
02/06/2016 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
Natureza da despesa: |
SEGURO DPVAT |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
VEICULO Nº 18 |
109,96 |
109,96 |
1.00 |
VEICULO Nº 90
REF. SEGURO DPVAT EXERCICIO 2016 - VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
290,90 |
290,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/06/2016 |
VEICULO Nº 18 VEICULO Nº 90
REF. SEGURO DPVAT EXERCICIO 2016 - VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
400,86 |
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02/06/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO |
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400,86 |
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07/06/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 01, 02
PAGTO. REF. EMPENHO 5158/2016
DETRAN DEPART. ESTRADAS DE TRANSIT - 1412 |
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400,86 |
TOTAL |
400,86 |
400,86 |
400,86 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.