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Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5188 Data de lançamento: 02/06/2016
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade: Setor de Servicos Urbanos
Função: Energia
Subfunção: Energia Elétrica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO P/ MANUTENÇAO DE REDE ELETRICA NA RUA PEDRO BAMBINI, AV. FERNANDO FERRARRI E BAIRRO MARTINI. 0,00 2.765,17

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/06/2016 VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO P/ MANUTENÇAO DE REDE ELETRICA NA RUA PEDRO BAMBINI, AV. FERNANDO FERRARRI E BAIRRO MARTINI. 2.765,17
27/06/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF11505468,11504739 2.765,17
01/07/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853131 PAGTO. REF. EMPENHO 5188/2016 INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA - 63823 2.765,17
TOTAL 2.765,17 2.765,17 2.765,17
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.