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Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: JAIR MORAES ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5194 Data de lançamento: 03/06/2016
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade: Setor de Servicos Urbanos
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. REFORMA E MANUTENÇÃO DE BOEIROS NA COMUNIDADE DO PONTÃO DOS CAVALLI. 0,00 780,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/06/2016 VALOR REF. REFORMA E MANUTENÇÃO DE BOEIROS NA COMUNIDADE DO PONTÃO DOS CAVALLI. 780,00
24/06/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF23 780,00
01/07/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900921 PAGTO. REF. EMPENHO 5194/2016 JAIR MORAES ME - 83363 780,00
TOTAL 780,00 780,00 780,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.