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Última atualização realizada em 19/05/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: MARIA PEREIRA HANAER ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5199 Data de lançamento: 03/06/2016
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: Setor de Estradas
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES - SEC. TRANSPORTES
Conta de Despesa: 3390.39.99.09.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE CHAPA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS PONTES DO MUNICIPIO. 0,00 170,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/06/2016 VALOR REF. SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE CHAPA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS PONTES DO MUNICIPIO. 170,00
28/06/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF26 170,00
05/07/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004916 PAGTO. REF. EMPENHO 5199/2016 MARIA PEREIRA HANAER ME - 79648 170,00
TOTAL 170,00 170,00 170,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.